Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0255/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlachy |
Dodávateľ: | OZO a.s. |
Adresa: | Priemyselná 2053,03101 Liptovský Mikuláš |
IČO: | 36380415 |
Predmet: | Dopravné KO VKK |
Fakturovaná suma s DPH: | 102,26 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2019 |
Dátum úhrady: | 23.10.2019 |
Súbor: | FD_0255_019 |
Zverejnené: | 30.10.2019 |